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   <titolo>Adempimento Legge 190&#47;2012</titolo>
   <abstract>Provvedimenti 2019</abstract>
   <dataPubblicazioneDataset>2020-01-30</dataPubblicazioneDataset>
   <entePubblicatore>COMUNE DI MOTTOLA</entePubblicatore>
   <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
   <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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    <cig>Z7626C097F</cig>
    <strutturaProponente>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO OSPITALIT&#192; CANI RANDAGI PRESSO IL CANIILE DEI PELOSI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <ragioneSociale>CANILE DEI PELOSI SRLS</ragioneSociale>
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      <ragioneSociale>CANILE DEI PELOSI SRLS</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>11132.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  REALIZZAZIONE  GIORNATA DELLA MEMORIA

</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>37.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO IMPIANTO PROGEVA S.R.L. DI LATERZA &#45; IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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      <ragioneSociale>PROGEVA S.R.L.</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05546620724</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGEVA S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>36276.36</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER RISCALDAMENTO ALLE SCUOLE COMUNALI SOCIET&#192; ROSSETTI S.P.A. DI ROMA &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <ragioneSociale>Rossetti S.p.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
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      <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Rossetti S.p.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>65000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AL PARCO MEZZI COMUNALI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA  S.p.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
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      <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>33106.13</importoSommeLiquidate>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
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    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RINNOVO SERVIZI IN HOSTING ARUBA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>218.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
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    <oggetto>IMPEGNO SPESE ELETTRICHE VIDEOSORVRGLIANZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <ragioneSociale>Enel Energia &#45; Mercato Libero Energ</ragioneSociale>
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      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Enel Energia &#45; Mercato Libero Energ</ragioneSociale>
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    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO OSPITALIT&#192; CANI RANDAGI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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      <ragioneSociale>Comune di Taranto</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00850530734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Comune di Taranto</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
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    <importoAggiudicazione>1085.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
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    <oggetto>REVISIONI VEICOLI PL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <ragioneSociale>ALOIA GIOVANNI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LAOGNN47P12F784O</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALOIA GIOVANNI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>122.55</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z4A26B0F62</cig>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA CONSUNMI IDRICI AL CANILE COMUNALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <partecipante>
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      <ragioneSociale>CONSORZIO BONIFICA STORNARA E TARA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08000545073</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONSORZIO BONIFICA STORNARA E TARA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z7626BBE00</cig>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ASFALTO A CALDO PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN DIVERSE STRADE COMUNALI NEL CENTRO ABITATO DI MOTTOLA &#40;TA&#41;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02764080731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.p.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02764080731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.p.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z6226BC16F</cig>
    <strutturaProponente>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SOCIETA&apos; DANIELE AMBIENTE DI MOTTOLA &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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      <codiceFiscale>02271400737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02271400737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>45454.55</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZE626C6960</cig>
    <strutturaProponente>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL&#8217;ANCITEL &#8220;RETE DEI COMUNI ITALIANI&#45;  CIG N. ZE626C6960
	
</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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      <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A N C I T E L  s.p.a.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A N C I T E L  s.p.a.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2158.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1079.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
    <cig>Z7D269EF25</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, RIMOZIONE E TRASPORTO A RECUPERO&#47;SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL&#8217; ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 50&#47;2016 E SS.MM. E II.</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02271400737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02271400737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>15332.56</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>15332.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZDE26D12CD</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DIGITALE SISTEMAPA&#45;  CIG N. ZDE26D12CD</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z7A27080D2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS PRESSO OFFICINA PULIGNANO PIETRO CIG Z7A27080D2</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02960560734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02960560734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1206.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1206.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z7E26D2BE9</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL&#8217;EVENTO COMMEMORATIVO LA GIORNATA DELLA MEMORIA PER NON DIMENTICARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>MNGPQL81D07F784F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MONGELLI PASQUALE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MNGPQL81D07F784F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MONGELLI PASQUALE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>154.25</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>154.25</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZA426CF66C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOFTWARE TRIBUTI MINORI ANNO 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>06352160722</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DDMANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06352160722</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DDMANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZB326CF881</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI BONARI TRIBUTI MINORI ANNO 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>06352160722</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DDMANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06352160722</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DDMANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>599.83</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>568.26</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z6F26DCB9B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVETTURE COMUNALI  ANNO 2019 PRESSO OFFICINA ALOIA GIOVANNI CIG Z6F26DCB9B</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>LAOGNN47P12F784O</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALOIA GIOVANNI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LAOGNN47P12F784O</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALOIA GIOVANNI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>113.96</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>113.96</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z8826DD353</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  CON SIDEREA SOC COOP.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02239020742</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIDEREA SOCIETA&apos; COOPERATIVA A.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02239020742</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIDEREA SOCIETA&apos; COOPERATIVA A.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>21358.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>21358.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZCE26DDD5E</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA NEXIVE SPA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>12383760158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>12383760158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>9816.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z4726E25D0</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SEMINARIO ARETE&apos; DEL 31&#45;01&#45;2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05144720876</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARETE&apos; DI GIUSEPPE TROPEA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05144720876</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARETE&apos; DI GIUSEPPE TROPEA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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    <cig>Z9E26E5BA8</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE CER 170904 PRESSO LAERTINA SCAVI DI PAPAPIETRO COSIMO DI LATERZA &#45; IMPGNO DI SPESA</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02383230733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAPAPIETRO COSIMO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02383230733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAPAPIETRO COSIMO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1717.76</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z8C26EAE11</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO ANALISI RIFIUTO LABORATORIO STANTE DI TARANTO &#45; IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00414360735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LABORATORI CHIMICI &quot;STANTE&quot;</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00523220770</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>tecnoparco</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00962910733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HIDROCHEMICAL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00414360735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LABORATORI CHIMICI &quot;STANTE&quot;</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>158.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZC026EC5E3</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IIMPEGNO DI SPESA CON  MEDIA RELATIONS SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BENVENUTI IN PUGLIA  2019 CIG. N. ZC026EC5E3

</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>07649970725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIA RELATIONS SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07649970725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIA RELATIONS SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5226E9A83</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>19940.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z0326EA1A7</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Enel Energia &#45; Mercato Libero Energ</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Enel Energia &#45; Mercato Libero Energ</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>418.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZE526E99EF</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Enel Energia &#45; Mercato Libero Energ</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Enel Energia &#45; Mercato Libero Energ</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3818.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z9F26EA76C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA FISSA</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1567.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z8226EFBC5</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL&#8217; ART. 32 C.2 LETTERA A&#41; D.LGS 50&#47;2016 PER LA FORNITURA DI NUOVI COLLETTORI E ALLACCIO IMPIANTO TERMICO PRESSO SCUOLA &#8220;MANZONI&#8221; IN MOTTOLA &#40;TA&#41; IN FAVORE DELLA DITTA S.E.A. IMPIANTI SRL D</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>495.14</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>405.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZD226EF1F5</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL&#8217;ART. 36 C.2 LETTERA A&#41; DEL D.LGS. 50&#47;2016 E SS.MM.II. PER LAVORI DI URGENTE RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ADIACENTE IL CONTATORE AQP VIA SAN PAOLO PRESSO L&apos;ISTITUTO SCOLASTICO &#8220;A.M</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05024680729</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EFFE EMME COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05024680729</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EFFE EMME COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
    <cig>Z0C26EFB57</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA ALIMENTO PER CANI  IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>TRSNTN85B05E986M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TURSI ANTONIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TRSNTN85B05E986M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TURSI ANTONIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4975.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z5B279214E</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>QUOTE FISSE 2014 E 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
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      <ragioneSociale>SO.G.E.T. S.p.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01807790686</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SO.G.E.T. S.p.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>177.59</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>177.59</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z462706900</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA N. 4 GIORNATE DI  ASSISTENZA ON&#45;SITE SOFTWARE J&#45;TRIB</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z012721D57</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLLA RACCOLTA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA  DI IMBALLAGGI IN CARTA E PLASTICA &#47;CARTA E PLASTICA  SOCIETA&apos; RECSEL DI TARANTO &#45; IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02168510739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RECSEL SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02168510739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RECSEL SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>39560.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZA5272263F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO&#47;SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI FARMACI SCADUTI DA CONFERIRE PRESSO LA PIATTAFORMATEOREMA S.P.A. DI  ACQUAVIVA DELLE FONTI &#45;IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03721020729</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEOREMA s.p.a.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03721020729</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEOREMA s.p.a.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z4F2722794</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ENTI ONLINE 2019&#45;2021</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z29271B568</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L&#8217;AFFIDAMENTO DELL&#8217;URGENTE AZIONE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILIT&#192; DI ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DELLA STESSA ISOLA ECOLOGICA IN C.DA SPECCHIA IN MOTTOLA AI SENSI DELL&#8217;ART. 36 C.2 LETTERA A&#41; DE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02764080731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.p.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02764080731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.p.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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    <cig>Z2A272AFB2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PACCHETTO COMPILAZIONE RELAZIONE FINANZIARIA 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>07653930722</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FLORENS SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07653930722</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FLORENS SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z612730909</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA SOCIETA&apos; PROGEVA  DI LATERZA &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05546620724</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGEVA S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05546620724</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGEVA S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>45399.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z4D27463A2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL&#8217; AMBITO DEL SERVIZIO DI &quot;CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE&quot; IN FAVORE DELLA DITTA S.E.A. IMPIANTI SRL DA MASSAFRA &#40;TA&#41;.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2420.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZC5274DF29</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02891090736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARCASS DI LUPO GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02891090736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARCASS DI LUPO GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>291.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZD227537F7</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>AFFDIAMENTO URENTE PER ABBATTIMENTO ALBERI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GNTVTI82S20A048P</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GENTILE VITO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GNTVTI82S20A048P</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GENTILE VITO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>858.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>858.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z30275413F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA OFFICINA ANGELO BUFANO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGATO DT542YG CIG Z30275413F</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00274340736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OFFICINA ANGELO BUFANO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00274340736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OFFICINA ANGELO BUFANO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z152754D94</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTO LIQUIDO NON PERICOLOSO SOCIETA&apos; EVOLUZIONE ECOLOGICA DI INTERMITE GABRIELE &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C.</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02271400737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>674.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZA12756596</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA OFFICINA PAVONE DI ISI VITO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE AUTOMEZZO COMUNALE CIG ZA12756596</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02736680733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02736680733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>zbc2629109</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SCUOLA S.G. BOSCO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>CRBGPP59H07E986U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARBOTTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CRBGPP59H07E986U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARBOTTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1534.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1534.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z1227582B2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CANONE CONCESSORIO PER ATTRAVERSAMENTO A14</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L&apos;ITALIA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L&apos;ITALIA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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    <cig>7816458930</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>GARA LABUM &#45; DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI E CONTRIBUTO IN FAVORE DELL&apos; ANAC</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANAC &#45; AUTORITA&apos; NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03489370753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LEO COSTRUZIONI SPA </ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANAC &#45; AUTORITA&apos; NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZD8277AC1A</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 11&#47;8334&#47;17 INCARICO LEGALE &#45;  IMPEGNO AVV. PIETRO LUIGI D&#8217;AURIA</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DRAPRL69D25L049M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D&apos;AURIA PIETRO LUIGI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DRAPRL69D25L049M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D&apos;AURIA PIETRO LUIGI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1363.44</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZAC277B7C6</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 3593&#47;2018 R.G.N.R INCARICO LEGALE &#45;  IMPEGNOAVV. P. LUIGI D&#8217;AURIA</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DRAPRL69D25L049M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D&apos;AURIA PIETRO LUIGI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DRAPRL69D25L049M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D&apos;AURIA PIETRO LUIGI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1363.44</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
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    <cig>Z90277CAB3</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA &#45; PUBLIKA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE &#45; CIG N. Z90277CAB3</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L..</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L..</ragioneSociale>
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    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>RIPRISTINO LINEA INTERNET PRESSO L&#8217; UFFICIO SERVIZIO SOCIALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
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      <ragioneSociale>PROTEK SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02918950730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROTEK SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
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    <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ISOLA ECOLOGICA C.DA SPECCHIA</oggetto>
    <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>PCCFNC90B57A048A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUCCI FRANCESCA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PCCFNC90B57A048A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUCCI FRANCESCA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3119.38</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3119.38</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z2B2794178</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDA TELECOM</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z8A27A803C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE PER RIMOZIONE ALBERI CADUTI E ABBATTIMENTO ALBERI INSTABILI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GNTVTI82S20A048P</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GENTILE VITO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GNTVTI82S20A048P</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GENTILE VITO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1898.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1898.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z8227B25BD</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE DELL&apos;INIZIATIVA DI &#8220;CINEFORUM&#8221; &#45;DITTA DIGIP&#200;RESS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>PZZGPP85C18G751W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale> </ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>PSNPLA65D04E506Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale> </ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>RLNLCU91H54F784L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale> </ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PZZGPP85C18G751W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale> </ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PSNPLA65D04E506Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale> </ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RLNLCU91H54F784L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale> </ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z7E27984F1</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA SOFTWARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03040470738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03040470738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1018.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1018.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z422924249</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGA CINEMATOGRAFICA &#8220;LARGO AI FILM&#8221;CIG. Z422924249</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>MNGPQL81D07F784F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MONGELLI PASQUALE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MNGPQL81D07F784F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MONGELLI PASQUALE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>390.34</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z962924260</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGA CINEMATOGRAFICA &#8220;LARGO AI FILM&#8221; CIG. Z962924260

</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>109.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z8C292759B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVICE EVENTI ESTIVI CIG. N. Z8C292759B</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03077200735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VITOHOUS EVENTI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03077200735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VITOHOUS EVENTI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z9E29296E4</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TARGHE  E MATERIALE PER GLI EVENTI ESTIVI CIG. N. Z9E29296E4</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>TTRPRZ71S25F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOTARO PATRIZIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TTRPRZ71S25F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOTARO PATRIZIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>286.85</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z6E292E90F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>INTERVENTO DISERBO MECCANICO PINETA COMUNALE AFFIDAMENTO SOCIETA&apos; SILVESTRI SAS DI NOCI &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>06702840726</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SILVESTRI SAS DI SILVESTRI STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06702840726</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SILVESTRI SAS DI SILVESTRI STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4636.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z80292F1D5</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI DI PROMOZIONE EVENTI CIG. N. Z80292F1D5</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>221.97</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
    <cig>Z402938A34</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TINN SRL &#45; GRUPPO MAGGIOLI PER LA FORNITURA DI UN TERMINALE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>935.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZBF293AB74</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI  ICONE CIG N. ZBF293AB74</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>CNTDNC72D10E036E</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CANTORE DOMENICO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CNTDNC72D10E036E</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CANTORE DOMENICO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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    <cig>Z5F2947316</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA E ACQUISTO VIDEOMOBILI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02918950730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROTEK SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02918950730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROTEK SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>8196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZD9293F427</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO PER REDAZIONE PUMS E VAS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02217960372</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SISPLAN SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02217960372</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SISPLAN SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>19971.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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    <cig>7856601040</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HERA COMM S.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HERA COMM S.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>86000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z2729CAAC9</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto> IMPEGNO DI SPESA CON LA CASA EDITRICE ARTEBARIA EDIZIONI SRL Z2729CAAC9</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02763100738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARTEBARIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02763100738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARTEBARIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z9029C14A4</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO ACQUISTO AUTOVETTURA PL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00268480720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RENAUTO SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00268480720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RENAUTO SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZB2298BEFE</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SOCIETA&apos; DANIELE AMBIENTE S.R.L. DI MOTTOLA &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02271400737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02271400737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>27272.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z19298BFEA</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONFERIMENTI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA DI IMBALLAGGI DI CARTA&#47;CARTONE&#47;PLASTICA SOCIETA&apos; RECSEL DI TARANTO &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02168510739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RECSEL SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02168510739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RECSEL SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>26078.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5D299FA58</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02497330734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUOVA GEOJONICA S.N.C. DEI F.LLI GRECO P.TO L.NO E C.MO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02497330734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUOVA GEOJONICA S.N.C. DEI F.LLI GRECO P.TO L.NO E C.MO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4073.77</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4073.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZB0299FE16</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N. 4 SPLIT DA DA 1.200 BTU&#47;H
PRESSO SEDE MUNICIPALE E COMANDO CARABINIERI STAZIONE DI MOTTOLA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02472940739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02472940739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZEB299F966</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MONTAFERETRI ED ACCESSORI &#45; CIG: ZEB299F966 &#45; AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FEDA SRL.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>16390.85</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>16390.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZE8298DD3C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL&apos;IMPIANTO TERMICO C&#47;O PALAZZETTO DELLO SPORT IN MOTTOLA &#40;TA&#41;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02859520732</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MM IMPIANTI SOC.COOP.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02859520732</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MM IMPIANTI SOC.COOP.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7920.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>7920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZC0299CA83</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN C.DA SPECCHIA A MOTTOLA &#40;TA&#41; &#45; AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO &#45; APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA E RELATIVI ALLEGATI</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z1529A26AB</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA DI VAGNO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>LPPCML84D18L049K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIPPO CARMELO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LPPCML84D18L049K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIPPO CARMELO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4567.68</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZD629C15DC</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCH CARAGNANO M.G. PER RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA SPORTIVA IN PIAZZA LUBICH.</oggetto>
    <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>CRGMGV91E50F784F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARAGNANO MARIA GIOVANNA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CRGMGV91E50F784F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARAGNANO MARIA GIOVANNA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z1729CCAC0</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER LOCULI CIMITERIALI.AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02574030736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ING. MAPPA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02574030736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ING. MAPPA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZA729D15D7</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER LOCULI CIMITERIALI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLE RELAZIONI SPECIALISTICHE DI TIPO GEOLOGICO E GEOTECNICO A SUPPORTO DEL PROGETTO STRUTTURALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03031400736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GEOSOLUTION SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03031400736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GEOSOLUTION SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1742.16</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZD329D85B5</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA N.300 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1182.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1182.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z3629E5E3C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO FORNITURA SEGNALI VERTICALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02917390755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD SEGNAL SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02917390755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD SEGNAL SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4051.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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    <cig>ZA929BFDF7</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONA D.7&#45; S. BASILIO  MOTTOLA.
AFFIDAMENTO INCARICO  CIG: ZA929BFDF7</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>21188.96</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5E29E2171</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO INFORMATICO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA&#45;  CIG N. Z5E29E2171
	

</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>13200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZFA29F7F5B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO UN ATLANTE DEL PAESAGGIO RUPESTRE  IMPEGNO DI SPESA ZFA29F7F5B &#45;  Z9F29F814D</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02277320731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ZAZZARA INDUSTRIE s.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02277320731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ZAZZARA INDUSTRIE s.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>184.43</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZF429FBF6E</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto> AGENZIA INTERINALE PER AUTISTA SCUOLABUS CAT. B 3 &#45; IMPEGNO DI SPESA CIG. N.  ZF429FBF6E</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ADECCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ADECCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4508.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1944.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>8051902FB7</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FONDI STATALI DECRETO LEGGE CRESCITA &#40;D.L.34&#47;2019 ART.30&#41; INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI &#45; DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA &#45; CONTRIBUZIONE ANAC</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANAC &#45; AUTORITA&apos; NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>07699050725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVORI IN CORSO SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANAC &#45; AUTORITA&apos; NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07699050725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVORI IN CORSO SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZF72A0A2BA</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TINN SRL &#45; GRUPPO MAGGIOLI INTEGRAZIONE SOFTWARE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE  CIG. ZF72A0A2BA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z6F2A0D941</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  DITTA STAMPA SUD PER  CEDOLE LIBRARIE PER I LIBRI SCUOLE PRIMARIE N. Z6F2A0D941</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00125560730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STAMPA SUD S.p.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00125560730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STAMPA SUD S.p.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z462B21BF6</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO ALBERI  ARIF &#45; BARI &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>07026760723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARIF</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07026760723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARIF</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z382A0E1F6</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2019&#47;2020 &#45; AVVIO PROCEDURA DI GARA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA &#45; CIG Z382A0E1F6</oggetto>
    <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>38613.89</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z8C2A13A4B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA IN FERRO ZINCATO DA ESEGUIRSI IN VIA MACELLO A MOTTOLA &#40;TA&#41; AI SENSI DELL&#8217;ART. 36 C.2 LETTERA A&#41; DEL D.LGS. 50&#47;2016 E SS.MM. E II. CIG: Z8C2A13A4B</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00698090735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.lli NOTARISTEFANO s.n.c.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00698090735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.lli NOTARISTEFANO s.n.c.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4970.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4970.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZD12A19186</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZI RELATIVI INVIO BOLLETTINI CANONE LAMPADE VOTIVE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05692591000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTEL  S.P.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05692591000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTEL  S.P.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1768.94</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZD62A1C6D6</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERIDIONAL CALCIFICIO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E TRASLOCO ARREDI EDIFICI SCOLASTICI  CIG N. ZD62A1C6D6</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02673210734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MERIDIONAL CALCIFICIO srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02673210734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MERIDIONAL CALCIFICIO srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>778.69</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZE42A2BEB4</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO  AUTOCARRO TIPO MERCEDS&#45;BENZ AFFIDAMENTO A GRANDOLFO AUTOVEICOLI S.R.L. DI MODUGNO &#40;BA&#41; &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>07475240722</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRANDOLFO AUTOVEICOLI S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07475240722</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRANDOLFO AUTOVEICOLI S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>24426.23</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z182A29969</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO DI ACCESSO AL CCRDI C.DA SPECCHIA &#45; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00698090735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.lli NOTARISTEFANO s.n.c.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00698090735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.lli NOTARISTEFANO s.n.c.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1073.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z4B2A2A241</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI A RIPRISTINARE L&#8217;INTEGRIT&#192; DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO DI MOTTOLA IN CORRISPONDENZA DI VIA PAGANINI &#40;ANGOLO VIA BOITO&#41;, VIA CATALAN</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z2A2A31EB4</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL&#8217;AVV. GIACOMO SERIO  CIG N.  Z2A2A31EB4


</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>01933736747</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SERIO GIACOMO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01933736747</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SERIO GIACOMO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z152A34C07</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELL&#8217;UNIT&#192; NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E  INIZIATIVA MURI DA ABBATTERE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>TTRPRZ71S25F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOTARO PATRIZIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TTRPRZ71S25F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOTARO PATRIZIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z722A34C95</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELL&#8217;UNIT&#192; NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E  INIZIATIVA MURI DA ABBATTERE 

</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03131450730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NINFEA SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03131450730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NINFEA SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>286.89</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z202A351EF</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELL&#8217;UNIT&#192; NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E  INIZIATIVA MURI DA ABBATTERE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02643450733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02643450733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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    <cig>Z1A2A37E66</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4096.96</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
    <cig>Z992A3F4F3</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI PL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>NTRCSM52S24F784U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NOTARISTEFANO COSIMO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>NTRCSM52S24F784U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NOTARISTEFANO COSIMO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>459.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZCD2A3E0A6</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO SPESA PEDONALI RIALZATI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02952570733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDIL SCAVI SRL S.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02952570733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDIL SCAVI SRL S.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4270.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z612A3E0FA</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>01033180777</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SEGNALETICA 3000 srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01033180777</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SEGNALETICA 3000 srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1459.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z192A43289</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO DI POTATURA ALBERI DI LECCIO IN PIAZZA XX SETTEMBRE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02325730733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EVERGREEN DI MUNNO DAMIANO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02325730733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EVERGREEN DI MUNNO DAMIANO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2928.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z802A432D8</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA IN FERRO ZINCATO PER ALLOGGIAMENTO E PROTEZIONE DEL NUOVO TABELLONE SEGNAPUNTI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN C.DA SPECCHIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>CTCGNT89T23F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATUCCI DONATO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CTCGNT89T23F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATUCCI DONATO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z762A46EE6</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA DI KIT RETE DA VOLLEY PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03557141201</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTGYM s.r.l.s.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03557141201</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTGYM s.r.l.s.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z542A533A2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA TUTTOUFFICO DEL RAG. DONATO NUCCI PER ACQUISTO RISME CARTA &#45; CIG Z542A533A2</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00752710731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTOUFFICIO RAG.DONATO NUCCI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00752710731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTOUFFICIO RAG.DONATO NUCCI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>577.06</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>473.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z3C2A54F7B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MEDIANTE AGENZIA INTERINALE PER AUTISTA SCUOLABUS CAT. B 3 &#45; IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z3C2A54F7B</oggetto>
    <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ADECCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ADECCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>974.45</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>974.45</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZEE2A50ACB</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA COBN LA DITTA MAGGILI SPA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRE SUBENTREO IL SBENTRO IN ANPR MODALITA&apos; WEB SERVICES E ATTIVITA&apos; DI FORMAZIONE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8286.76</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z952A6E9C6</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LA NINFEA DI MOTTOLA PER ALLESTIMENTO SPAZI VERDI Z952A6E9C6</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03131450730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NINFEA SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03131450730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NINFEA SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZEE2A6F504</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILIT&#192; DELLE STRADE ESTERNE ALL&#8217; ABITATO</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z3A2A6B4D0</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL&#8217;AVV. A.V. ALTAMURA DELLO STUDIO LEGALE ALTAMURA  CIG N Z3A2A6B4D0</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>LTMNNV68R05L049U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALTAMURA ANTONIO VITO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LTMNNV68R05L049U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALTAMURA ANTONIO VITO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>729.21</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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    <cig>Z342A72EBC</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HERA COMM S.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HERA COMM S.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>537.80</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z4D2A7C1AE</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>COMPLETAMENTO STRADALE VIA SCUDELLO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>01898750730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARBOTTI GIUSEPPE </ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01898750730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARBOTTI GIUSEPPE </ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1704.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1704.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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    <cig>Z2B2A7E699</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SMONTAGGIO E MESSA A DEPOSITO DELL&#8217;AEROTERMO C&#47;O SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO IN C.DA SPECCHIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02472940739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02472940739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-09</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZF92A8AC4A</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>07531120728</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIMAR BIMARDIVISE SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07531120728</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIMAR BIMARDIVISE SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZC52A89864</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SEMINARIO ARETE&apos; DEL 28&#45;11&#45;2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05144720876</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARETE&apos; DI GIUSEPPE TROPEA</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>32395770876</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARETE&apos; S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05144720876</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARETE&apos; DI GIUSEPPE TROPEA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5D2AAF9AA</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABIKLI DI MENSE E CUCINE PRESSO L&apos;IMPIANTO PROGEVA S.R.L. DI LATERZA &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05546620724</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGEVA S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05546620724</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGEVA S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>23116.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z142AB150D</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CASA EDITRICE FRANCO COSIMO PANINI EDITORE ACQUISTOLIBRI  PER L&#8217;INFANZIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>01168370367</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01168370367</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>360.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>360.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z372AB10C2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO &#45; ATTO AGGIUNTIVO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03191980733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03191980733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1196.72</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z2F2AB7783</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA DI BASOLE IN PIETRA CALCAREA PIAZZA XX SETTEMBRE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00909870735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDILMARMO di Notaristefano V.zo &amp; C</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00909870735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDILMARMO di Notaristefano V.zo &amp; C</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z732ABA741</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE CON SOCIET&#192; PUBLIKA SRL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L..</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L..</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZAD2ABE302</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto> IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA &#8220;NON SOLO UFFICIO S.R.L. &#45;L&#8217;ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03003020736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NON SOLO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03003020736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NON SOLO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1070.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZA32AC97A9</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONSORZIO COREPLA &#45; IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>12295820158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COREPLA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>12295820158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COREPLA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z9F2AB5016</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA PC &#43; GRUPPO CONTINUITA&apos; UFFICIO STIPENDI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03040470738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03040470738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1036.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1036.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z742AD60BC</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE A LED, PER LE FESTIVIT&#192; DEL NATALE  IMPEGNO DI SPESA &#45; CIG Z742D60BC</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>BRNTMS53E17A048D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRUNETTI TOMMASO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BRNTMS53E17A048D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRUNETTI TOMMASO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>16390.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZD92AE3B26</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORO DI SALDATURA ALLA RESISTENZA DEL SERBATOIO DI ACCUMULO DI ACQUA PRESSO L&#8217;IMPIANTO TERMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN C.DA SPECCHIA IN MOTTOLA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02859520732</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MM IMPIANTI SOC.COOP.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02859520732</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MM IMPIANTI SOC.COOP.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z652AA9AC1</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VI A PETRARCA</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>04414850729</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIPPOLIS COSTRUZIONI SAS </ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04414850729</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIPPOLIS COSTRUZIONI SAS </ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
      <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z752AD63F2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVIT&#192; ALL&#8217;ASS.NE TERRE NOSTRE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>90178190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>90178190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6926.23</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZC12AE8419</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO POSTALIZZAZIONE VERBALI CON POSTE ITALIANE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>174.09</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>174.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z0B2AEEA09</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO GOMME VEICOLI PL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z092AF5654</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO REVISIONE FIAT PANDA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>LAOGNN47P12F784O</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALOIA GIOVANNI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LAOGNN47P12F784O</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALOIA GIOVANNI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5F2AF2DC7</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO PREVIDENZA INTEGRATIVA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05927271006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Poste Vita SpA &#45; Versamenti T.F.R.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05927271006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Poste Vita SpA &#45; Versamenti T.F.R.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z2C2AF1349</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>REGOLAMENTO UE 679&#47;2016 &#40;GDPR&#45; GENERAI DATA PROTECTION REGULATION&#41;  AFFIDAMENTO  SERVIZI DI COMPLIANCE E DPO  CIG Z2C2AF1349</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03042490735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA TARANTINI VINCENZO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03042490735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA TARANTINI VINCENZO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>15573.77</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z402AFC638</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>P.O.R. PUGLIA FESR&#45;FSE 2014&#47;2020&#45; D.D.R.. N. 116 DEL 22&#47;10 &#47;2019 DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO  INFO&#45;POINT 2019  PERIODO B &#45;  AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE &#45;  CIG Z402AFC638 &#45;

</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>655.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZAD2B05F23</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA DI MANIFESTI, VOLANTINI E BANNER PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE &#45;  CIG ZAD2B05F23 &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>819.68</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z3B2B05CD8</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZI DI PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE PER GLI EVENTI NATALIZI &#45;  CIG Z3B2B05CD8 &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DTLVLR82S59L049M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D&apos;AUTILIA VALERIA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DTLVLR82S59L049M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D&apos;AUTILIA VALERIA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z142AF301D</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO FORNITURA SEGNALETICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAZZARI S.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAZZARI S.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z242B0CE43</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO FIAT PANDA DE814LA CIG Z242B0CE43</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DVNCMN50M19F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE VINCENZO CARMINE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DVNCMN50M19F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE VINCENZO CARMINE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z2C2B1F885</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI &#45; IMPIANTI ANTINCENDIO &#45; 2&#176; SEMESTRE 2019.  DITTA F.E.I.P. DI  VINCENZO PENNA SAS DI TARANTO.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02620020731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas
</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02620020731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas
</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z092AB918C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE A VALLE DI VIA DI VAGNO</oggetto>
    <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>25432.32</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z862B23609</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE DEL NUOVO TABELLONE SEGNAPUNTI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN C.DA SPECCHIA &#45; CIG: Z862B23609</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02918950730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROTEK SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02918950730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROTEK SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z852B299C6</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CORPORATE EXPRESS PER MATERIALE DI CANCELLERIA C.I.G. N Z852B299C6</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>333.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>333.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z082B29870</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA  SOCIETA&apos; ANGELO AMODIO PER RISME DI CARTA C.I.G. N Z082B29870</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>01897770739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANGELO AMODIO SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01897770739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANGELO AMODIO SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1304.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z922B2D720</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BRUNETTI PER NOLEGGIO LUMINARIE A LED, PER LE FESTIVIT&#192; DEL NATALE &#45; INTEGRAZIONE  &#45; CIG Z922B2D720

</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>BRNTMS53E17A048D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRUNETTI TOMMASO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BRNTMS53E17A048D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRUNETTI TOMMASO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1435.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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    <cig>ZB62B2EC98</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>	
 MANUTENZIONE VERDE URBANO&#47;FORNITURE&#45; IMPRESA &quot;LA GARDENIA DI BUONFRANTE FABIO&quot; &#45; GROTTAGLIE &#45; IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02472950738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GARDENIA DI BONFRATE FABIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02472950738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GARDENIA DI BONFRATE FABIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7682.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZB12B3A684</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO URBANO &#45; FINANZIAMENTO DUC &#45; CIG ZB12B3A684 &#45; AZIENDA LOCONSOLE PVA SAS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>04030530721</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOCONSOLE P.V.A. Sas</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04030530721</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOCONSOLE P.V.A. Sas</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZC12B45D46</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA PASSENGERS IMPEGNO DI SPESA &#45;DIGIPRESS

</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z2B2B45B15</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA EDIFICIO SCOLASTICO &quot;DON MILANI&quot;.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZE62B59927</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI CIG ZE62B59927</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02472940739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02472940739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1952.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z06269E890</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA NON SOLO UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03003020736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NON SOLO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03003020736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NON SOLO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3452.22</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3452.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZD626A79D9</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NON SOLO UFFICIO PROSECUZIONE SERVIZIO NOLO PC PER UFFICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03003020736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NON SOLO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03003020736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NON SOLO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1259.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1259.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z6A25F388E</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOMBARDI NICOLA PER FORNITURA COLLANTE PER PUBBLICHE AFFISSIONI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>LMBNLN61D04G086E</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOMBARDI NICOLA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LMBNLN61D04G086E</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOMBARDI NICOLA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z9D23D1F76</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICA A MEZZO RACC. AR DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO IMU</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>782.70</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z4B23D1DF3</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO IMU</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2806.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>98.56</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E CANONE QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI ICI&#47;IMU  TASI  TARI COMPRENSIVO DI SERVIZI DI CONVERSIONE DATI, INSTALLAZIONE, PARAMETRIZZAZIONE E FORMAZIONE</oggetto>
    <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>22446.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>7482.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z051CE8E85</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE TINN SRL PER IL SERVIZIO E IL CANONE ANNO 2018 DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SICR&#64;WEB PER UFFICIO TRIBUTI</oggetto>
    <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
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    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>14964.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2017-01-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>7482.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z4221FFE00</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA&#8217; POSTEPAY SPA PER NOLEGGIO POS FISSO STANDARD E POS GPRS CON SIM INTEGRATA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
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      <ragioneSociale>POSTE MOBILE &#45; POSTEPAY &#45; SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06874351007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTE MOBILE &#45; POSTEPAY &#45; SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>784.08</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TINN SRL PER FORNITURA SOFTWARE STIPENDI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZCF2438F61</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MEDIAGRAPHIC SRL PER PUBBLICAZIONE DELL&#8217;ESITO DI GARA CONCERNENTE L&#8217;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC s.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC s.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZEC1D40042</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO IV TRIMESTRE 2018 &#45; I TRIMESTRE 2019 &#45; II TRIMESTRE 2019 &#45; PERIODO DAL 01&#45;07&#45;2019 AL 06&#45;08&#45;2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>04213480751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CARCAGN&#204;</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04213480751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CARCAGN&#204;</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>41715.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>11116.41</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZF91D400D2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO IV TRIMESTRE 2018 &#45; I TRIMESTRE 2019 &#45; II TRIMESTRE 2019 &#45; PERIODO DAL 01&#45;07&#45;2019 AL 06&#45;08&#45;2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02212720755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOMMASI MARIA DOLORES</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02212720755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOMMASI MARIA DOLORES</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>27810.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>7718.43</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z2C1D40079</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO ANNO 2018 &#45; 2019 &#40;FINO AL 06&#45;08&#45;2019&#41;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02293030751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MACAGNINO FRANCESCA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02293030751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MACAGNINO FRANCESCA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>27810.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>14797.49</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z29253F61B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTEL SPA PER SERVIZI RELATIVI INVIO BOLLETTINI CANONE LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05692591000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTEL  S.P.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05692591000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTEL  S.P.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1799.39</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1799.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>5040723834</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>75000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z52242BE2F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE PER IL SERVIZIO D&#8217;INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO SIOPE&#43;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3107.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3107.95</importoSommeLiquidate>
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    <cig>7557688170</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 5  ADEGUAMENTO PSD2</oggetto>
    <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA &#40;MPS&#41;</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>107450.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z4C2690846</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO STRADALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00210450714</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PIAZZOLLA SALI SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02673210734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MERIDIONAL CALCIFICIO srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00210450714</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PIAZZOLLA SALI SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02673210734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MERIDIONAL CALCIFICIO srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z1126CE073</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNIT&#192;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02332360730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02332360730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>11403.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>10752.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z762891464</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PARTECIPAZIONE SEMINARIO ARETE&#8217; 05&#45;06&#45;2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05144720876</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARETE&apos; DI GIUSEPPE TROPEA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05144720876</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARETE&apos; DI GIUSEPPE TROPEA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. AGOSTINO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
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      <ragioneSociale>SEBACH</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SEBACH</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-08-31</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZD829BC505</cig>
    <strutturaProponente>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA PACE MARIO NATALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZD829BC505</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
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    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
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      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>MPEGNO DI SPESA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS ZDF29BCCCA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
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      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02960560734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
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    <cig>Z7D29205B6</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L&#8217;ESECUZIONE DI LAVORI DI PULIZIA SU ALCUNE STRADE  COMUNALI ESTERNE ALL&#8217;ABITATO   C.DA &#8220;TERZI&#8221;&#45; IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TMC S.R.L. DI MOTTOLA.

</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02728860731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>T.M.C. S.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02728860731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>T.M.C. S.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1967.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1967.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZC829BDE1F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  AUTO CARROZZERIA DE VINCENZO CARMINE PER LAVORI SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG ZC829BDE1F</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DVNCMN50M19F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE VINCENZO CARMINE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DVNCMN50M19F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE VINCENZO CARMINE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>981.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>981.64</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z1B29BDF89</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA OFFICINA MECCANICA DRAGO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z1B29BDF89</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DRGFNC42A01C136U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DRAGO FRANCESCO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DRGFNC42A01C136U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DRAGO FRANCESCO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1308.48</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1308.48</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z1529BE9AF</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA MENZERA FRANCESCO PER LAVORI DI MANUTENZIONE TAPPEZZERIA SCUOLABUS CIG Z1529BE9AF</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>MNZFNC75T10E038Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MENZERA FRANCESCO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MNZFNC75T10E038Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MENZERA FRANCESCO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>457.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>457.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z3729A8231</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>MPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONEAUTOMEZZO SCUOLABUS PRESSO GOMMISTA PACE MARIO NATALE CIG Z3729A8231</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>459.02</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>459.02</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZB829AA10A</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA GOMMISTA PACE MARIO NATALE PER INTERVENTO SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZB829AA10A</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5829AA399</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA GOMMISTA PACE MARIO NATALE PER INTERVENTO SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG Z5829AA399</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>160.66</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>160.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z272AAEB1C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG Z272AAEB1C</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02960560734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02960560734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z6729F7FEF</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA OFFICINA DRAGO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z6729F7FEF</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DRGFNC42A01C136U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DRAGO FRANCESCO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DRGFNC42A01C136U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DRAGO FRANCESCO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>442.01</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>442.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z342A0D037</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  DITTA PAVONE DI ISI VITO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG Z342A0D037</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02736680733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02736680733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>161.25</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>161.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZF22A0D45D</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA PACE MARIO NATALE PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG ZF22A0D45D</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>344.28</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>344.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZD42A077F5</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA PER I SETTORI 4&#176; E 5&#176;.&#45; CIG:ZD42A077F5</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02503290732</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA TORTORELLA SNC</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02503290732</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA TORTORELLA SNC</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>789.58</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>647.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z652A17660</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER UFFICIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02811440730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA DELLO SCAFFALE SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02811440730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA DELLO SCAFFALE SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z492A32032</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL COMUNE DI MOTTOLA.
&#45; CIG: Z492A32032
</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>04597250721</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04597250721</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z082A593D3</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA AUTO CARROZZERIA DE VINCENZO CARMINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z082A593D3</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DVNCMN50M19F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE VINCENZO CARMINE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DVNCMN50M19F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE VINCENZO CARMINE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>506.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>506.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZA22A74232</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA OFFICINA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZA22A74232</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02960560734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02960560734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZA92AAFB85</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA NOTARISTEFANO COSIMO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZA92AAFB85</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>NTRCSM52S24F784U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NOTARISTEFANO COSIMO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>NTRCSM52S24F784U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NOTARISTEFANO COSIMO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>176.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z0026A9A5F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVITA&apos; DI PUBBLICA UTILITA&apos; E VOLONTARIATO INDIVIDUALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00259220739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RELLA Rosa Agente UNIPOL Assicuraz.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00259220739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RELLA Rosa Agente UNIPOL Assicuraz.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z0327B91AD</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO SPESA APPARATO TELEFONICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>405.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>405.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>78453099C9</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI &#45; DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA &#45; CONTRIBUZIONE ANAC</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANAC &#45; AUTORITA&apos; NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
      </partecipante>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02798280737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COSTRUZIONI DI TARANTO SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANAC &#45; AUTORITA&apos; NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z0127C98E2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA OFFICINA ALOIA GIOVANNI PER REVISIONE VEICOLI COMUNALI CIG Z0127C98E2</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>LAOGNN47P12F784O</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALOIA GIOVANNI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LAOGNN47P12F784O</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALOIA GIOVANNI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>113.96</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>113.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5627CE5B8</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA &#45; IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VGA MULTISERVICE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03067300735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>V.G.A. MULTISERVICE SRLS</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03067300735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>V.G.A. MULTISERVICE SRLS</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZC027CFE5E</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DA ERBE SPONTANEE. AFFIDAMENTO A DITTA SILVESTRI SAS</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>06702840726</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SILVESTRI SAS DI SILVESTRI STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06702840726</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SILVESTRI SAS DI SILVESTRI STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5262.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5262.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z0627D5F4E</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MARCIAPIEDE DI VIA RISORGIMENTO ALL&#8217;ALTEZZA DEL CIVICO 196 IN MOTTOLA &#40;TA&#41; AI SENSI DELL&#8217;ART. 36 C.2 LETTERA A&#41; DEL D.LGS. 50&#47;2016 E SS.MM. E </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02093840730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COOPREDIL SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02093840730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COOPREDIL SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZCE29AF081</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN C.DA SPECCHIA A MOTTOLA.</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z4527EB8BE</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO EMISSIONE TARI 2019 ED EMISSIONE SUPPLETIVA TARI 2018: TRATTATIVA DIRETTA &#40;TD&#41; SU MEPA ALLA DITTA CEDEFO SRL  CIG Z4527EB8BE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>04835730658</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CEDEFO SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04835730658</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CEDEFO SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3319.65</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3318.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z2B27ECE2B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2019 &#45; Z2B27ECE2B</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02643450733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02643450733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZD127E7882</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO PRODOTTI SEGNALETICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAZZARI S.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAZZARI S.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZAF27ED746</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>08192180720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GAST SRLS</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08192180720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GAST SRLS</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3687.75</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3687.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZD327F2E6F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L&#8217;ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILIT&#192; DI STRADE  STERRATE IN MOTTOLA &#40;TA&#41; IN VIA TAVERNA DEL PIFFERO ED IN LOCALIT&#192; C.DA CASALROTTO AI SENSI DELL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03008810735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MOVITER DI L.GRANATA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03008810735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MOVITER DI L.GRANATA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZE327F5706</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 SPLIT DA 3,4 KW&#47;H &#40;DA 1.200 BTU&#47;H&#41; DI CUI DUE DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE E DUE PRESSO IL CENTRO DIURNO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00858430739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARRIERO IMPIANTI s.n.c.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00858430739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARRIERO IMPIANTI s.n.c.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3140.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z1427F60EC</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA  SOCIET&#192; PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
    <cig>Z3F27E7474</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PRESSO SOCIETA&apos; IRIGOM S.R.L. DI MASSAFRA &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>01808530743</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IRIGOM SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01808530743</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IRIGOM SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z7227FB225</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L&#8217;URGENTE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILIT&#192; DELLA STRADA COMUNALE VIA FRANCESCO ACQUARO IN MOTTOLA &#40;TA&#41; AI SENSI DELL&#8217;ART. 36 C.2 LETTERA A&#41; DEL D.LGS. 50&#47;2016 E SS.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02764080731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.p.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02764080731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.p.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z422801305</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.1 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE  SCUOLA MANZONI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
    <cig>ZD1280C4CA</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS OFFICINA PAVONE DI ISI VITO CIG ZD1280C4CA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02736680733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02736680733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZB82814F29</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DAL CANILE COMUNALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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    <cig>Z00281566F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2019 CIG. Z00281566F &#45; LA NINFEA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03131450730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NINFEA SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03131450730</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NINFEA SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z0A2817739</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO COSTI TELEFONICI UFFICIO PL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03098450731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ONLINE 1 SRLS</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03098450731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ONLINE 1 SRLS</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-27</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z092817450</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO POTENZIAMENTO RAM IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>08303981214</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08303981214</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>706.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-27</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>706.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z2928EE880</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>RECUPERO E TRASPORTO SALME</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02646820734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL TULIPANO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02646820734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL TULIPANO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z21281905A</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PRESA ATTO TRANSAZIONE CON IL SIG. CALDARALO FRANCESCO  IMPEGNO DI SPESA CIG N.  Z21281905A</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>CLDFNC76L26F784D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CALDARALO FRANCESCO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CLDFNC76L26F784D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CALDARALO FRANCESCO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z75282276F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO IMPIANTO PRGEVA DI LATERZA &#45;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05546620724</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGEVA S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05546620724</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGEVA S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>45351.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z7A2822ABE</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO PUBLIKA APPLICATIVO SOFTWARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBLIKA  SERVIZI  S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBLIKA  SERVIZI  S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z8A282779C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS PRESSO LA DITTA PACE PNEUMATICI CIG Z8A282779C</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>209.02</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>209.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z62282779D</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PACE PNEUMATICI PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z62282779D</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PCAMNT54T24F784I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PACE MARIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>442.62</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>442.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z9129B064D</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI MENSE E CUCINE PRESSO IMPIANTO PROGEVA DI LATERZA &#45; IMPEGNO DI SPESA &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05546620724</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGEVA S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05546620724</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGEVA S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>34195.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZD22829F9B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO AL CANILE COMUNALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1764.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1455.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z22282ECB0</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL&#8217;&#8220;AREA ATTREZZATA PER CANI CON PERCORSO AGILITY&#8221; IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA IN MOTTOLA &#40;TA&#41; AI SENSI DELL&#8217;ART. 36 C.2 LETTERA A&#41; DEL D</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02497330734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUOVA GEOJONICA S.N.C. DEI F.LLI GRECO P.TO L.NO E C.MO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02497330734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUOVA GEOJONICA S.N.C. DEI F.LLI GRECO P.TO L.NO E C.MO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4020.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4020.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z2D2830B1B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA N.180 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>738.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>738.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z2528346B8</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO IN VIA GABRIELE D&#8217; ANNUNZIO IN MOTTOLA &#40;TA&#41;. CIG: Z2528346B8</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>01716530736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MASTROMARINO &amp; CICCONE S.n.c.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01716530736</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MASTROMARINO &amp; CICCONE S.n.c.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z2B2845BD9</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. PER SERVIZIO DI STAMPA&#45;NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI&#45;REGISTRAZIONE NOTIFICA E PAGAMENTI ELABORAZIONE LISTA MOROSI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>705.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZE82845CC9</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. PER RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI RACC. AR</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5182.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5E281DC9A</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER 2 CARTELLONI SEGNALETICI DITTA &#8220;DIGIPRESS&#8221;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z3B2846124</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI ALLA ZONA ARTIGIANALE IN VIA GIOVANNI FALCONE IN MOTTOLA &#40;TA&#41; AI SENSI DELL&#8217;ART. 36 C.2 LETTERA A&#41; DEL D.LGS. 50&#47;2016 E SS.MM. </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03984710727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONVERTINI GIOVANNI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03984710727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONVERTINI GIOVANNI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3091.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3091.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z4A284C73B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA NOTARISTEFANO COSIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG Z4A284C73B</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>NTRCSM52S24F784U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NOTARISTEFANO COSIMO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>NTRCSM52S24F784U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NOTARISTEFANO COSIMO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>448.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>448.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZC428525E2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZC428525E2</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02960560734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02960560734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>449.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>449.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZEB284F1A5</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI &#45; IMPIANTI ANTINCENDIO &#40;2019&#47;2021&#41;.</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02620020731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas
</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02620020731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas
</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z992857675</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA MICCOLIS VINCENZO PER LAVAGGIO AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG Z992857675</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>MCCVCN54D12F915E</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MICCOLIS VINCENZO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MCCVCN54D12F915E</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MICCOLIS VINCENZO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>209.01</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>209.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZAB2857B4F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>RIPRISTINO LAPIDI CIMITERO&#45;AFFIDAMENTO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02379820737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEMA MARMI SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02379820737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEMA MARMI SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z4528A577C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA OFFICINA ALOIA GIOVANNI PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z4528A577C</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>LAOGNN47P12F784O</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALOIA GIOVANNI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LAOGNN47P12F784O</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALOIA GIOVANNI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1885.24</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1885.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZEA2859A04</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA DRAGO FRANCESCO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZEA2859A04</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DRGFNC42A01C136U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DRAGO FRANCESCO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DRGFNC42A01C136U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DRAGO FRANCESCO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZBF285BD7D</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BASOLE IN PIETRA CALCAREA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI DANNEGGIATE PER LA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE A MOTTOLA CIG: ZBF285BD7D</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00909870735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDILMARMO di Notaristefano V.zo &amp; C</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00909870735</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDILMARMO di Notaristefano V.zo &amp; C</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZC9286A59D</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RIPARAZIONE DI RECINZIONE DI PRIVATA ABITAZIONE DANNEGGIATA A CAUSA DELLA CADUTA DI ALBERO DI GRANDI DIMENSIONI UBICATO SU SUOLO COMUNALE AI SENSI DELL&#8217;ART. 36 C.2 LETTERA A&#41; DEL D.LGS. 50&#47;2016 E SS.MM. E </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03477440162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>immobilti srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03477440162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>immobilti srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5228A5DEE</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>99330670797</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>99330670797</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z422878317</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON OFFICINA PAVONE DI ISI VITO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE CIG Z422878317</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02736680733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02736680733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-18</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z9229B4C2F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FESTIVAL DELLA VALLE D&apos;ITRIA &#45;  IMPEGNO DI SPESA &#45; C.I.G. N. Z9229B4C2F &#45;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02754360739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE PAOLO GRASSI ONLUS</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02754360739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE PAOLO GRASSI ONLUS</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z59289AC64</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ATTIVIT&#192; PER LA MESSA IN  SERVIZIO  DELL&apos;IMPIANTO GAS PRESSO LA SCUOLA MANZONI IN MOTTOLA. APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA &#40;TD&#41; N. 916660 ACQUISITA AL PROT. N. 8224&#47;2019 ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL&#8217; ART. 32 C.2 LETT</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1883.13</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1543.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z7528D8A5E</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGENZIA UNIPOLSAI DI CARAGNANO GIOVANNI PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z7528D8A5E</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03196790731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIPOL SAI DI CARAGNANO GIOVANNI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03196790731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIPOL SAI DI CARAGNANO GIOVANNI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>13986.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>13986.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z3A28941FD</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA&apos; E STIPENDI 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8648.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>8648.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZAB289E5CA</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PRESA ATTO TRANSAZIONE CON IL SIG.RA M. A. T. IMPEGNO DI SPESA CIG N. ZAB289E5CA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>MRNNLC78T61A048N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARIANO ANGELICA TERESA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MRNNLC78T61A048N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARIANO ANGELICA TERESA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z7F2968552</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO CARSICA  2019 &#45;  BASS CULTURE S.R.L. CIG N. Z7F2968552</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>07060920720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BASS CULTURE SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07060920720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BASS CULTURE SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z3429B6FA3</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO INFOALERT</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>04485980751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>3P LAB S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04485980751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>3P LAB S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z4428A9FC5</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL&apos;INIZIATIVA GROTTE DI DIO  OPEN DAY C.I.G. N. Z4428A9FC5 E N. ZBF28AA091</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03010010738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEMPLARI SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03010010738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEMPLARI SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>881.97</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZBF28AA091</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L&apos;INIZIATIVA GROTTE DI DIO  OPEN DAY C.I.G. N. Z4428A9FC5 E N. ZBF28AA091</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>101.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>101.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZF328BA5A9</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA OFFICINA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZF328BA5A9</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02960560734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02960560734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>391.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>391.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5428C8E51</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO MANUTENZIONE FIATA PANDA EV490PR</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DVNCMN50M19F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE VINCENZO CARMINE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DVNCMN50M19F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE VINCENZO CARMINE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2110.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-22</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZCF28C9018</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO PORZIONE VESTIARIO ESTIVO PL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>01822360739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>K E N T  srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01822360739</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>K E N T  srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3917.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-22</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3917.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z2028D4560</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA OFFICINA PAVONE DI ISI VITO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z2028D4560</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02736680733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02736680733</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z3128D937E</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERI E PANCHINE PER L&#8220;AREA ATTREZZATA PER CANI CON PERCORSO AGILITY&#8221; IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA IN MOTTOLA &#40;TA&#41; AI SENSI DELL&#8217;ART. 36 C.2 LETTERA A&#41; DEL D.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02497330734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUOVA GEOJONICA S.N.C. DEI F.LLI GRECO P.TO L.NO E C.MO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02497330734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUOVA GEOJONICA S.N.C. DEI F.LLI GRECO P.TO L.NO E C.MO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2337.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2337.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZBE28D72E7</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AREA FORMULA CONTABILITA&apos; E ABBONAMENTO AREA FORMULA TRIBUTI 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZC528E178C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PRESA ATTO TRANSAZIONE CON IL SIG. A. F.  IMPEGNO DI SPESA CIG. ZC528E178C</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>LSAFNC80M06L049J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALOISIO FRANCESCO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LSAFNC80M06L049J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALOISIO FRANCESCO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5A28E3E5C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO POSA IN OPERA PEDONALI RIALZATI DITTA SEA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02764080731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.p.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02764080731</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.A. S.p.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>12200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-29</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z8828E3B12</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO POSA IN OPERA SEGNALETICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>01033180777</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SEGNALETICA 3000 srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01033180777</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SEGNALETICA 3000 srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-29</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4057.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZAC28E72DB</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA SUPPORTI METALLICI PER ESTINTORE PORTATILE DA 6 KG. &#45; DITTA SECURITY FIRE SAS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>05300020723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SECURITY FIRE  s.a.s.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05300020723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SECURITY FIRE  s.a.s.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z4028EADFD</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PRESA ATTO TRANSAZIONE CON IL SIG. D&#8217;O. A.  IMPEGNO DI SPESA CIG. Z4028EADFD</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DNGNTN64P25F915W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D&apos;ONGHIA ANTONIO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DNGNTN64P25F915W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D&apos;ONGHIA ANTONIO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z2628F208F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO MANIFESTI E BROCHURE  MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 CIG. N. Z2628F208F</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02861370738</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>286.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZF22910307</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02575480740</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELETTROSECURITY S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02575480740</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELETTROSECURITY S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZAE28EEA08</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO DI SPESA AUTOCARROZZERIA DE VINCENZO CARMINE PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZAE28EEA08</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DVNCMN50M19F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE VINCENZO CARMINE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DVNCMN50M19F784R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE VINCENZO CARMINE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1265.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1265.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZBC294B264</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>IMPEGNO SOSTITUZIONE E MOVIMENTAZIONE FIORIERE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02673210734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MERIDIONAL CALCIFICIO srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02673210734</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MERIDIONAL CALCIFICIO srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1106.56</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-08-03</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1106.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z8528F18D4</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DUE SEGGIOLINI PER ALTALENA CON CATENE E ATTACCHI MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &#45; CIG: Z8528F18D4</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRADIM GIOCHI DI GRASSO CIRO &amp; C.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRADIM GIOCHI DI GRASSO CIRO &amp; C.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-20</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-07-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z82290A326</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FORMAZIONE SOFTWARE STIPENDI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TINN srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z5229B8C50</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE ACCA PRIMUS &#40;COMPUTO METRICO E CONTABILIT&#192; DEI LAVORI&#41;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-09-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z5F2911D19</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL RIPRISTINO IN VIA D&#8217;URGENZA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI BAGNI DELLA PALESTRA DEL PLESSO &#8220;D. ALIGHIERI&#8221; IN MOTTOLA &#40;TA&#41; AI SENSI DELL&#8217;ART. 36 C.2 LETTERA A&#41; DEL D.LGS. 50&#47;2016 E S</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>DSMMHL72R26A048V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE SIMONE MICHELE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DSMMHL72R26A048V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DE SIMONE MICHELE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>389.34</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>389.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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    <cig>Z9729139EB</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN NUOVO TABELLONE SEGNAPUNTI PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI APPOSITO KIT SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &#45; CIG: Z9729139EB</oggetto>
    <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>04703130262</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAVERO ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04703130262</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAVERO ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2871.33</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-08-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2871.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>ZEF2913FFD</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DUE PANCHE PER ATLETI E RISERVE BASKET PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI APPOSITO KIT SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &#45; CIG: ZEF2913FFD</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>03557141201</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTGYM s.r.l.s.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03557141201</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTGYM s.r.l.s.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>526.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
      <dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>526.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z392915296</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AD INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, RIMOZIONE E TRASPORTO A RECUPERO&#47;SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>02271400737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02271400737</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE srl</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>906.08</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>906.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
    <cig>Z8629185BC</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>00243880739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>COMUNE DI MOTTOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L&apos; AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI A RIPRISTINARE L&#8217;INTEGRIT&#192; DEL MANTO STRADALE IN VIA SCUDELLO. CIG: Z8629185BC</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSLDNT91B21F784M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GSL DONATO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
  </legge190:pubblicazione>
